【农信社内部审计】2020年,陵水农信社加强案防内控管理,提高审计监管有效性。开展专项审计。2020年共开展专项审计19个,内容涉及征信业务、信贷资产分类、并购贷款业务、资金业务、表外业务、流动性风险、压力测试、反洗钱工作等,出具审计报告按要求分别报送理事会、监事会、高级管理层及监管部门和省联社审计稽核局。对审计发现的问题出具整改通知书,建立整改台账,督促相关责任部门、网点、个人对存在问题限时进行整改。开展离任审计17个。根据人力资源部门建议及县联社领导批示,对申请调动或岗位调整的6位部门负责人、6位网点负责人、5位网点会计在任期内履职情况进行审计。按要求开展常规检查。对各网点内控制度执行情况、各网点负责人查库执行情况进行检查,出具检查报告和整改通知书,督促各网点对存在问题进行整改;对清算中心库及17个网点开展库存现金、重要空白凭证检查,确保陵水农信社资金安全,防范案件发生。